一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************438
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年7月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0385 重型订书机 5 490.0 得力/deli0385 验收通过 2 稳健 一次性口罩 1袋(10只/袋) 20 80.0 稳健一次性口罩 验收通过 3 新鲜水果 砂糖橘 1箱 5 225.0 无品牌砂糖橘 验收通过 4 红富士 新鲜水果 苹果 1箱 5 300.0 红富士苹果 验收通过 5 万畅 无尘塑光粉笔 白色/彩色 1盒 100 450.0 万畅无尘塑光粉笔 验收通过 6 万畅 无尘塑光粉笔 白色/彩色 1盒 200 800.0 万畅无尘塑光粉笔 验收通过 7 南孚 23A 12V 普通干电池 1粒 10 40.0 南孚/NANFU23A 验收通过 8 ******幼儿园食品留样柜 1台 1 1185.0 先科/SASTLC-228 验收通过 9 妙洁 50*70cm 垃圾袋 1卷 100 350.0 妙洁/magic50*70cm 验收通过 10 妙洁 大容量 垃圾袋 1个 1000 900.0 妙洁/magic大容量 验收通过 11 特仑苏 纯牛奶梦幻盖 250ml*10盒/箱 1箱 10 600.0 特仑苏/MILK TELUNSU 100纯牛奶梦幻盖 验收通过 12 清风 原木金装纸巾 抽纸 1提 40 720.0 清风/qingfeng原木金装纸巾 验收通过 13 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱(8包) 15 2625.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 14 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 1箱 30 1170.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24 验收通过 15 得力 0012 订书钉 1盒 50 100.0 得力/deli0012 验收通过 16 得力 9575 垃圾袋 60*80cm(10个/卷) 150 525.0 得力/deli9575 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******13
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